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Última atualização realizada em 03/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5905 Data de lançamento: 08/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: ALUGUEL
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS 880,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2026 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS 880,00
20/07/2026 ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS 880,00
20/07/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5905/2026, 5373 - DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME 17,60
27/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5905/2026 - REF. JULHO/2026 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 862,40
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/07/2026 17,60 Lançada
TOTAL   17,60