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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6062 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA ROLO CATERPILAR 70,00 70,00
1.00 SERVIÇO VEDAÇÃO MOTOR GIRO 670,00 670,00
1.00 SERVIÇO TROCAR VEDAÇÃO 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 SERVIÇO DE SOLDA ROLO CATERPILAR SERVIÇO VEDAÇÃO MOTOR GIRO SERVIÇO TROCAR VEDAÇÃO 3.740,00
06/08/2026 SERVIÇO DE SOLDA ROLO CATERPILAR SERVIÇO VEDAÇÃO MOTOR GIRO SERVIÇO TROCAR VEDAÇÃO 3.740,00
06/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6062/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 179,52
12/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6062/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.560,48
TOTAL 3.740,00 3.740,00 3.740,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2026 179,52 Lançada
TOTAL   179,52