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Última atualização realizada em 03/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6063 Data de lançamento: 15/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOMADA DE FORÇA CAMINHÃO ICX 0514 2.785,00 2.785,00
1.00 TUBO DE COLA 50,00 50,00
2.00 ROLAMENTO CAIXA 179,50 359,00
1.00 BUCHA ALAVANCA 22,70 22,70
3.00 OLEO HIDRÁULICO ATF 69,00 207,00
3.00 OLEO LUBRIFICANTE 85W140 63,00 189,00
1.00 JUNTA DA CAIXA 49,00 49,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2026 TOMADA DE FORÇA CAMINHÃO ICX 0514 TUBO DE COLA ROLAMENTO CAIXA BUCHA ALAVANCA OLEO HIDRÁULICO ATF OLEO LUBRIFICANTE 85W140 JUNTA DA CAIXA 3.661,70
TOTAL 3.661,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.661,70