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Última atualização realizada em 03/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ALINE GRALICK - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6144 Data de lançamento: 20/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALVEJANTE 05LT 27,00 27,00
2.00 BALDE 12,00 24,00
2.00 BOMBRIL 4,99 9,98
5.00 Detergente liquído 500 ml. 2,99 14,95
2.00 ESPONJA 10,99 21,98
2.00 FLANELA 7,00 14,00
4.00 PANO DE CHÃO 22,00 88,00
6.00 PEDRA SANITARIA 4,00 24,00
2.00 RODO 17,00 34,00
2.00 BARRA DE SABÃO 4,00 8,00
1.00 SABÃO EM PÓ 33,00 33,00
2.00 SABONETE LIQUIDO 05 LT 39,99 79,98
3.00 SACO DE LIXO - 50L 16,00 48,00
2.00 TOALHA DE ROSTO 12,00 24,00
2.00 VASSOURA 18,00 36,00
2.00 TOALHA PRONTA DE PRATO 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2026 ALVEJANTE 05LT BALDE BOMBRIL Detergente liquído 500 ml. ESPONJA FLANELA PANO DE CHÃO PEDRA SANITARIA RODO BARRA DE SABÃO SABÃO EM PÓ SABONETE LIQUIDO 05 LT SACO DE LIXO - 50L TOALHA DE ROSTO VASSOURA TOALHA PRONTA DE PRATO 550,89
TOTAL 550,89 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 550,89