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Última atualização realizada em 03/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6430 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 1501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vale Alimentação ref. mês: FOLHA SERVIDORES 8.364,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 Vale Alimentação ref. mês: FOLHA SERVIDORES 8.364,05
28/07/2026 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026. 8.364,05
29/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 8.364,05
TOTAL 8.364,05 8.364,05 8.364,05
SALDO A PAGAR 0,00