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Última atualização realizada em 03/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6437 Data de lançamento: 28/07/2026
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES 1.469,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2026 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES 1.469,55
28/07/2026 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026. 1.469,55
28/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIM ABAIXO DE 3,5 PISO FÉR PROP RES, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS 27,51
28/07/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO FÉRIAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SEC. DE OBRAS 39,87
29/07/2026 Pagamento de Empenho 6437/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.402,17
TOTAL 1.469,55 1.469,55 1.469,55
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 28/07/2026 27,51 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 28/07/2026 39,87 Lançada
TOTAL   67,38