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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 49 478 863 EDUARDA DE OLIVEIRA SEVERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6613 Data de lançamento: 30/07/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 100,00 200,00
2.00 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 120,00 240,00
4.00 EXTENÇÃO ELETRICA - - 10 METROS 79,90 319,60
4.00 EXTENÇÃO ELETRICA - - 5 METROS 59,90 239,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2026 PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 EXTENÇÃO ELETRICA - - 10 METROS EXTENÇÃO ELETRICA - - 5 METROS 999,20
07/08/2026 PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 EXTENÇÃO ELETRICA - - 10 METROS EXTENÇÃO ELETRICA - - 5 METROS 999,20
20/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 68355159 999,20
TOTAL 999,20 999,20 999,20
SALDO A PAGAR 0,00