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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6729 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO BUCHA 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO FEIXE 160,00 160,00
1.00 SERVIÇO VAZAMENTO 100,00 100,00
1.00 SERVIÇO TRAVA TAMPA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 SERVIÇO BUCHA SERVIÇO FEIXE SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO TRAVA TAMPA 400,00
06/08/2026 SERVIÇO BUCHA SERVIÇO FEIXE SERVIÇO VAZAMENTO SERVIÇO TRAVA TAMPA 400,00
06/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6729/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 19,20
12/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6729/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 380,80
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2026 19,20 Lançada
TOTAL   19,20