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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6733 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCAR RETENTOR 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR 80,00 80,00
1.00 SERVIÇO ALAVANCA MARCHA 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 SERVIÇO TROCAR RETENTOR SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR SERVIÇO ALAVANCA MARCHA 260,00
06/08/2026 SERVIÇO TROCAR RETENTOR SERVIÇO TROCAR BUCHA AMORTECEDOR SERVIÇO ALAVANCA MARCHA 260,00
06/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6733/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 12,48
12/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6733/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 247,52
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 06/08/2026 12,48 Lançada
TOTAL   12,48