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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 676 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHA normal 406,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 Ref a folha de pagamento mes: FOLHA normal 406,27
29/01/2026 empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. 406,27
30/01/2026 Pagamento de Empenho 676/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 406,27
TOTAL 406,27 406,27 406,27
SALDO A PAGAR 0,00