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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6761 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG PATROLA XCMG 01 480,00 480,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 390,00 390,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO PISTÃO 300,00 300,00
1.00 SERVIÇO RECUPERAR LAMINA 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 SERVIÇO DE SOLDA MIG PATROLA XCMG 01 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO PISTÃO SERVIÇO RECUPERAR LAMINA 2.720,00
10/08/2026 SERVIÇO DE SOLDA MIG PATROLA XCMG 01 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO PISTÃO SERVIÇO RECUPERAR LAMINA 2.720,00
10/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6761/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA 130,56
19/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6761/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.589,44
TOTAL 2.720,00 2.720,00 2.720,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 10/08/2026 130,56 Lançada
TOTAL   130,56