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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6777 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BALANCEAMENTO UNO ISJ 3574 20,00 40,00
1.00 GEOMETRIA 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO TROCAR BUCHAS E AMORTECEDOR TRASEIRO 450,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 BALANCEAMENTO UNO ISJ 3574 GEOMETRIA SERVIÇO TROCAR BUCHAS E AMORTECEDOR TRASEIRO 580,00
17/08/2026 BALANCEAMENTO UNO ISJ 3574 GEOMETRIA SERVIÇO TROCAR BUCHAS E AMORTECEDOR TRASEIRO 580,00
17/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6777/2026, 13907 - GABRIEL DASSOLER ME 11,60
20/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6777/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 568,40
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/08/2026 11,60 Lançada
TOTAL   11,60