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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6831 Data de lançamento: 06/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REDUÇÃO CAMINHÃO JDN 2G81 45,00 45,00
1.00 PARAFUSO OCO 36,00 36,00
1.00 OLHAL 26,00 26,00
2.00 ARRUELA 3,00 6,00
1.00 FILTRO DE AR 196,00 196,00
1.00 TAMPA FILTRO 210,00 210,00
1.00 ABRAÇADEIRA TAMPA 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2026 REDUÇÃO CAMINHÃO JDN 2G81 PARAFUSO OCO OLHAL ARRUELA FILTRO DE AR TAMPA FILTRO ABRAÇADEIRA TAMPA 579,00
12/08/2026 REDUÇÃO CAMINHÃO JDN 2G81 PARAFUSO OCO OLHAL ARRUELA FILTRO DE AR TAMPA FILTRO ABRAÇADEIRA TAMPA 579,00
19/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6831/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 579,00
TOTAL 579,00 579,00 579,00
SALDO A PAGAR 0,00