| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAISSON LUIZ KAISEKAMP |
| Número do empenho: | 6873 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO de adequação de chaminé para leitura de gases | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | SERVIÇO de adequação de chaminé para leitura de gases | 1.000,00 | ||
| 12/08/2026 | SERVIÇO de adequação de chaminé para leitura de gases | 1.000,00 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6873/2026, 15201 - JAISSON LUIZ KAISEKAMP | 50,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6873/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2026 | 50,00 | Lançada | |
| TOTAL | 50,00 |