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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 6877 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ARRUELA - 3/8 0,25 5,00
1.00 SPRAY - AUTO COLOR JET PRETO 29,20 29,20
1.00 SPRAY - AUTO COLOR JET PRATA 39,50 39,50
2.00 LUVA - SOLD75 MM 32,50 65,00
2.00 LUVA - 60MM 23,20 46,40
2.00 BUCHA - RED CURTA 29,99 59,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 ARRUELA - 3/8 SPRAY - AUTO COLOR JET PRETO SPRAY - AUTO COLOR JET PRATA LUVA - SOLD75 MM LUVA - 60MM BUCHA - RED CURTA 245,08
18/08/2026 ARRUELA - 3/8 SPRAY - AUTO COLOR JET PRETO SPRAY - AUTO COLOR JET PRATA LUVA - SOLD75 MM LUVA - 60MM BUCHA - RED CURTA 245,08
TOTAL 245,08 245,08 0,00
SALDO A PAGAR 245,08

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/08/2026 2,94 6013/2026 A Lançar
TOTAL   2,94