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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6940 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA DE AR / RESPIRO 86,00 86,00
1.00 FLEXIVEL FREIO 130,00 130,00
1.00 FLUIDO DE FREIOS 260,00 260,00
6.00 CHAVETA 5,83 35,00
7.00 PARAFUSO COMP 6MM 4,50 31,50
1.00 LIXA 10,00 10,00
1.00 TRAVA ROSCA 20,00 20,00
3.00 TUBO DE SILICONE ALTAS TEMPERATURAS 50,00 150,00
5.00 CINTA PLASTICA 2,00 10,00
2.00 ELETRODO SOLDA - CROMONIX 28,00 56,00
1.00 DISCO DE CORTE - "4 P" 16,00 16,00
2.00 PARAFUSO COMP 10MM 7,00 14,00
1.00 THINNER LIMPEZA 36,00 36,00
38.00 ELETRODO DE SOLDA (M) 28,00 1.064,00
1.00 GÁS DE CORTE 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 MANGUEIRA DE AR / RESPIRO FLEXIVEL FREIO FLUIDO DE FREIOS CHAVETA PARAFUSO COMP 6MM LIXA TRAVA ROSCA TUBO DE SILICONE ALTAS TEMPERATURAS CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA - CROMONIX DISCO DE CORTE - "4 P" PARAFUSO COMP 10MM THINNER LIMPEZA ELETRODO DE SOLDA (M) GÁS DE CORTE 2.058,50
18/08/2026 MANGUEIRA DE AR / RESPIRO FLEXIVEL FREIO FLUIDO DE FREIOS CHAVETA PARAFUSO COMP 6MM LIXA TRAVA ROSCA TUBO DE SILICONE ALTAS TEMPERATURAS CINTA PLASTICA ELETRODO SOLDA - CROMONIX DISCO DE CORTE - "4 P" PARAFUSO COMP 10MM THINNER LIMPEZA ELETRODO DE SOLDA (M) GÁS DE CORTE 2.058,50
21/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6940/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.058,50
TOTAL 2.058,50 2.058,50 2.058,50
SALDO A PAGAR 0,00