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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6949 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LONA DE FREIO CARRETINHA SETOR URBANO 76,00 76,00
1.00 REBITE LONA FREIO 8,00 8,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO 40,00 40,00
1.00 REPARO FREIO 216,00 216,00
1.00 CEBOLINHA BOMBA INJETORA 495,00 495,00
1.00 PARAFUSO 10 MM 9,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 LONA DE FREIO CARRETINHA SETOR URBANO REBITE LONA FREIO LIQUIDO DE FREIO REPARO FREIO CEBOLINHA BOMBA INJETORA PARAFUSO 10 MM 844,00
18/08/2026 LONA DE FREIO CARRETINHA SETOR URBANO REBITE LONA FREIO LIQUIDO DE FREIO REPARO FREIO CEBOLINHA BOMBA INJETORA PARAFUSO 10 MM 844,00
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 68473106 844,00
TOTAL 844,00 844,00 844,00
SALDO A PAGAR 0,00