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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARISETE BONGIORNO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6990 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACRILICA 18 LITROS - TINTA ACRILICA 18 LITROS 450,00 900,00
1.00 VERNIZ HPC 15 - 910 5 LTS 720,00 720,00
4.00 DILUENTE 44,00 176,00
4.00 TINTA ESMALTE - 3,6 LTS 135,00 540,00
2.00 VERNIZ PU - CETOL 330,00 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 TINTA ACRILICA 18 LITROS - TINTA ACRILICA 18 LITROS VERNIZ HPC 15 - 910 5 LTS DILUENTE TINTA ESMALTE - 3,6 LTS VERNIZ PU - CETOL 2.996,00
13/08/2026 TINTA ACRILICA 18 LITROS - TINTA ACRILICA 18 LITROS VERNIZ HPC 15 - 910 5 LTS DILUENTE TINTA ESMALTE - 3,6 LTS VERNIZ PU - CETOL 2.996,00
17/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 2.996,00
TOTAL 2.996,00 2.996,00 2.996,00
SALDO A PAGAR 0,00