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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7011 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO SETOR 970,00 970,00
2.00 ROLAMENTO DO SETOR 290,00 580,00
3.00 OLEO HIDRÁULICO ATF 40,00 120,00
4.00 BORRACHA AMORTECEDOR 25,00 100,00
3.00 PARAFUSO COMP 6MM 3,67 11,01
1.00 BARRA DA DIREÇÃO CURTA 985,00 985,00
2.00 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 11,00 22,00
1.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 620,00 620,00
2.00 COLA PARABRISA 60,00 120,00
1.00 GAS MAÇARICO 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 REPARO SETOR ROLAMENTO DO SETOR OLEO HIDRÁULICO ATF BORRACHA AMORTECEDOR PARAFUSO COMP 6MM BARRA DA DIREÇÃO CURTA ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO COLA PARABRISA GAS MAÇARICO 3.603,01
TOTAL 3.603,01 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.603,01