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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7017 Data de lançamento: 12/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 BUCHA MOLA 33,33 99,99
2.00 ARRUELA PINO DE MOLA DT 8,00 16,00
1.00 PINO MOLA 85,00 85,00
1.00 GRAXEIRA 3/8 8,00 8,00
1.00 MANOPLA DA ALAVANCA DA MARCHA 75,00 75,00
2.00 CHAVETA 10,00 20,00
20.00 CINTA PLASTICA 1,75 35,00
7.00 PARAFUSO COMP 8MM 6,00 42,00
1.00 LIXA DAGUA 50 13,00 13,00
1.00 FIBRA 170,00 170,00
1.00 THINNER 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2026 BUCHA MOLA ARRUELA PINO DE MOLA DT PINO MOLA GRAXEIRA 3/8 MANOPLA DA ALAVANCA DA MARCHA CHAVETA CINTA PLASTICA PARAFUSO COMP 8MM LIXA DAGUA 50 FIBRA THINNER 598,99
TOTAL 598,99 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 598,99