| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CZNET TELECOM LTDA-EPP |
| Número do empenho: | 7033 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNET | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 07/2026 SEC AGRICULTURA | 149,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 07/2026 SEC AGRICULTURA | 149,90 | ||
| 13/08/2026 | EMP.REF. A SERVIÇO DE CONEXÃO MULTIMIDIA. REF: 07/2026 SEC AGRICULTURA | 149,90 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7033/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,70 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7033/2026 | 7,20 | ||
| TOTAL | 149,90 | 149,90 | 149,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/08/2026 | 7,20 | 5876/2026 | Lançada |
| TOTAL | 7,20 |