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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7042 Data de lançamento: 14/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM DE PNEUS AGRALE IKK 6538 40,62 40,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2026 MONTAGEM DE PNEUS AGRALE IKK 6538 40,62
17/08/2026 MONTAGEM DE PNEUS AGRALE IKK 6538 40,62
17/08/2026 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7042/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES 1,45
21/08/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7042/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 39,17
TOTAL 40,62 40,62 40,62
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/08/2026 1,45 Lançada
TOTAL   1,45