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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7089 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ESPONJA DE LÃ DE AÇO(palha de aço) anatômica, média – EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G. 2,15 43,00
50.00 SABÃO EM PÓ (EMB. 2 KG) Embalagem Plástica. 9,60 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 ESPONJA DE LÃ DE AÇO(palha de aço) anatômica, média – EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G. SABÃO EM PÓ (EMB. 2 KG) Embalagem Plástica. 523,00
20/08/2026 ESPONJA DE LÃ DE AÇO(palha de aço) anatômica, média – EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G. SABÃO EM PÓ (EMB. 2 KG) Embalagem Plástica. 523,00
TOTAL 523,00 523,00 0,00
SALDO A PAGAR 523,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/08/2026 6,28 6139/2026 A Lançar
TOTAL   6,28