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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 7095 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 ESFREGÃO DE AÇO Inoxidável, para limpeza pesada. - ESFREGÃO DE AÇO Inoxidável, para limpeza pesada. 1,39 139,00
80.00 SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). - SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). 3,78 302,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 ESFREGÃO DE AÇO Inoxidável, para limpeza pesada. - ESFREGÃO DE AÇO Inoxidável, para limpeza pesada. SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). - SAPÓLIO LÍQUIDO (EMB.250 ML). 441,40
TOTAL 441,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 441,40