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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7118 Data de lançamento: 17/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COPO TRANSPARENTE 180ML 6,09 12,18
2.00 ESPONJA - esponja scotch brite limpeza pesada economica 2,40 4,80
1.00 DETERGENTE 500 ML 2,35 2,35
2.00 GUARDANAPO DE PAPEL - guardanapo 30x30 com 50 unidades 3,35 6,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2026 COPO TRANSPARENTE 180ML ESPONJA - esponja scotch brite limpeza pesada economica DETERGENTE 500 ML GUARDANAPO DE PAPEL - guardanapo 30x30 com 50 unidades 26,03
20/08/2026 COPO TRANSPARENTE 180ML ESPONJA - esponja scotch brite limpeza pesada economica DETERGENTE 500 ML GUARDANAPO DE PAPEL - guardanapo 30x30 com 50 unidades 26,03
TOTAL 26,03 26,03 0,00
SALDO A PAGAR 26,03

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 20/08/2026 0,31 6150/2026 A Lançar
TOTAL   0,31