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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7162 Data de lançamento: 18/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RETIFICA - CABEÇOTE E VALVULAS 1.180,00 1.180,00
1.00 SERVIÇO - DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO COMPUTADORIZADO - PASSAR APARELHO 280,00 280,00
1.00 MÃO DE OBRA MECANICO 3.800,00 3.800,00
1.00 MAO DE OBRA ELETRICA - MAO DE OBRA ELETRICA 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2026 SERVIÇO DE RETIFICA - CABEÇOTE E VALVULAS SERVIÇO - DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO COMPUTADORIZADO - PASSAR APARELHO MÃO DE OBRA MECANICO MAO DE OBRA ELETRICA - MAO DE OBRA ELETRICA 5.540,00
19/08/2026 SERVIÇO DE RETIFICA - CABEÇOTE E VALVULAS SERVIÇO - DE DIAGNOSTICO ELETRÔNICO COMPUTADORIZADO - PASSAR APARELHO MÃO DE OBRA MECANICO MAO DE OBRA ELETRICA - MAO DE OBRA ELETRICA 5.540,00
TOTAL 5.540,00 5.540,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.540,00