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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7319 Data de lançamento: 25/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO INJ, UNO ISJ 3574 46,00 46,00
1.00 MANGUEIRA INJ, 55,00 55,00
6.00 ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA 6,00 36,00
4.00 PARAFUSO COMPLETO 06MM 3,75 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2026 FILTRO INJ, UNO ISJ 3574 MANGUEIRA INJ, ABRAÇADEIRA P/MANGUEIRA PARAFUSO COMPLETO 06MM 152,00
TOTAL 152,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 152,00