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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7332 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 12,5/80-18 RETRO XCMG 300,00 300,00
1.00 TIP TOP VD 05 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 CAMARA DE AR 12,5/80-18 RETRO XCMG TIP TOP VD 05 347,00
27/08/2026 CAMARA DE AR 12,5/80-18 RETRO XCMG TIP TOP VD 05 347,00
01/09/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7332/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 347,00
TOTAL 347,00 347,00 347,00
SALDO A PAGAR 0,00