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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 745 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA normal 11.423,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA normal 11.423,26
29/01/2026 empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. 11.423,26
30/01/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2026 FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 11.423,26
TOTAL 11.423,26 11.423,26 11.423,26
SALDO A PAGAR 0,00