Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2026 |
ref a folha de pag mes: FOLHA SERVIDORES |
29.969,83 |
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| 27/08/2026 |
empenho ref a folha de pagamento mes 08/2026 |
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29.969,83 |
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| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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27,51 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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55,03 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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95,91 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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108,06 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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224,22 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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308,51 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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538,41 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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749,75 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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825,65 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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1.010,75 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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3.486,29 |
| 27/08/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DE OBRAS, Centro de Custo: SERV. URBANOS |
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5.261,22 |
| 28/08/2026 |
Pagamento de Empenho 7510/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.278,52 |
| TOTAL |
29.969,83 |
29.969,83 |
29.969,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |