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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7740 Data de lançamento: 01/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO MECANICA 307,13 307,13
1.00 HIGIENIZAÇÃO 110,00 110,00
1.00 LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS 110,00 110,00
1.00 LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO 220,00 220,00
1.00 LIMPEZA DE TBI 65,00 65,00
1.00 LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA 60,00 60,00
1.00 LIMPEZA COMPLETA INTERCLEAN APLICAÇÃO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2026 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS LIMPEZA DE BICOS POR ULTRASSON SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO LIMPEZA DE TBI LIMPEZA DE CAIXA EVAPORADORA LIMPEZA COMPLETA INTERCLEAN APLICAÇÃO 1.162,13
TOTAL 1.162,13 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.162,13