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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7792 Data de lançamento: 02/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CHAVETA BRITADOR ELÉTRICO 18,00 18,00
1.00 PARAFUSO 08MM 6,00 6,00
1.00 DISCO DE CORTE 4P 16,00 16,00
2.00 CHAPA DE FERRO 23,00 46,00
24.00 ELETRODO DE SOLDA 22,00 528,00
1.00 GAS MAÇARICO 160,00 160,00
3.00 PARAFUSO COMPLETO 8MM 5,00 15,00
3.50 CHAPA 22,00 77,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2026 CHAVETA BRITADOR ELÉTRICO PARAFUSO 08MM DISCO DE CORTE 4P CHAPA DE FERRO ELETRODO DE SOLDA GAS MAÇARICO PARAFUSO COMPLETO 8MM CHAPA 866,00
TOTAL 866,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 866,00