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Última atualização realizada em 12/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7900 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 17.5X25 PATROLA XCMG 02 550,00 550,00
2.00 PROTETOR PARA CAMARA DE AR 17,5-25 350,00 700,00
2.00 TIP TOP VD 07 102,00 204,00
1.00 TIP TOP VD 08 130,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 CAMARA DE AR 17.5X25 PATROLA XCMG 02 PROTETOR PARA CAMARA DE AR 17,5-25 TIP TOP VD 07 TIP TOP VD 08 1.584,00
10/09/2026 CAMARA DE AR 17.5X25 PATROLA XCMG 02 PROTETOR PARA CAMARA DE AR 17,5-25 TIP TOP VD 07 TIP TOP VD 08 1.584,00
TOTAL 1.584,00 1.584,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.584,00