| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIEGO PEDRO VIANINI FABRICA DE PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EP.REF. A PAR DE PLACAS: IYX6I23 - SEC. DA SAÚDE. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EP.REF. A PAR DE PLACAS: IYX6I23 - SEC. DA SAÚDE. | 320,00 | ||
| 30/01/2026 | EP.REF. A PAR DE PLACAS: IYX6I23 - SEC. DA SAÚDE. | 320,00 | ||
| 04/02/2026 | Pagamento de Empenho 794/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||