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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 812 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: TURISMO
Unidade: SECRETARIA DE TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 KIT EMBREAGEM 1.672,00 1.672,00
2.00 OLEO CAMBIO 80W90 80,00 160,00
2.00 FLUIDO EMBREAGEM 45,00 90,00
1.00 COIFA HOMOCINETICA 40,00 40,00
1.00 GRAXA 15,00 15,00
1.00 RETENTOR EIXO DIANTEIRO 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 KIT EMBREAGEM OLEO CAMBIO 80W90 FLUIDO EMBREAGEM COIFA HOMOCINETICA GRAXA RETENTOR EIXO DIANTEIRO 2.032,00
TOTAL 2.032,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.032,00