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Última atualização realizada em 27/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8167 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LONA FREIO - DIANTEIRO 246,00 246,00
1.00 REBITE LONA FREIO 28,00 28,00
1.00 TUBO DE COLA 16,00 16,00
1.00 GRAXA - CUBO DE RODA 54,00 54,00
2.00 CONTRAPINO 2,00 4,00
2.00 PARAFUSO - 10MM 7,00 14,00
1.00 PARAFUSO - 16MM 15,00 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 JOGO DE LONA FREIO - DIANTEIRO REBITE LONA FREIO TUBO DE COLA GRAXA - CUBO DE RODA CONTRAPINO PARAFUSO - 10MM PARAFUSO - 16MM 377,00
TOTAL 377,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 377,00