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Última atualização realizada em 27/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8169 Data de lançamento: 21/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABEÇOTE - COMPRESSOR COMPLETO 725,00 725,00
1.00 TAMPA RESERVATORIO AGUA 38,00 38,00
1.00 FAIXA PARACHOQUE 120,00 120,00
2.00 PARAFUSO - OCO 14MM 24,00 48,00
6.00 ARRUELA - ALU,IMIO 14MM 1,00 6,00
3.00 LIXA DAGUA 12,00 36,00
1.00 THINNER 35,00 35,00
1.00 TINTA - P/ RODA 144,00 144,00
0.50 VERNIZ 56,00 28,00
0.50 TINTA - PRETA 70,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2026 CABEÇOTE - COMPRESSOR COMPLETO TAMPA RESERVATORIO AGUA FAIXA PARACHOQUE PARAFUSO - OCO 14MM ARRUELA - ALU,IMIO 14MM LIXA DAGUA THINNER TINTA - P/ RODA VERNIZ TINTA - PRETA 1.215,00
TOTAL 1.215,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.215,00