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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 30/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO 12 MM 11,00 22,00
1.00 JOGO DE LONA FREIO 270,00 270,00
1.00 REBITE LONA FREIO 22,00 22,00
1.00 TUBO DE COLA 14,00 14,00
2.00 MOLA PATIM 26,00 52,00
1.00 LIXA SECA 10,00 10,00
2.00 ROLETE PATIM 29,00 58,00
2.00 SEGURANÇA ROLETE PATIM 16,00 32,00
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 94,00 94,00
1.00 ARRANHA CUBO 31,00 31,00
1.00 GRAXA 35,00 35,00
2.00 PORCA RODA 12,00 24,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 210,00 210,00
4.00 ELETRODO SOLDA 22,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2026 PARAFUSO 12 MM JOGO DE LONA FREIO REBITE LONA FREIO TUBO DE COLA MOLA PATIM LIXA SECA ROLETE PATIM SEGURANÇA ROLETE PATIM RETENTOR CUBO TRASEIRO ARRANHA CUBO GRAXA PORCA RODA TERMINAL DIREÇÃO ELETRODO SOLDA 962,00
TOTAL 962,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 962,00