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Última atualização realizada em 03/10/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8662 Data de lançamento: 29/09/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOBINA 340,00 340,00
1.00 VELA DE IGNIÇAO 178,00 178,00
1.00 CABO DE VELA 161,00 161,00
1.00 PARAFUSO CABEÇOTE 140,00 140,00
1.00 JOGO JUNTA SUPERIOR 168,00 168,00
1.00 KIT CORREIA COMANDO 210,00 210,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA 240,00 240,00
2.00 ADITIVO 35,00 70,00
3.00 AGUA DESMINERALIZADA 18,00 54,00
1.00 FLUIDO DIESEL 38,00 38,00
1.00 FILTRO AR MOTOR 27,00 27,00
3.00 OLEO 70,00 210,00
1.00 RESERVATORIO 110,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2026 BOBINA VELA DE IGNIÇAO CABO DE VELA PARAFUSO CABEÇOTE JOGO JUNTA SUPERIOR KIT CORREIA COMANDO VALVULA TERMOSTATICA ADITIVO AGUA DESMINERALIZADA FLUIDO DIESEL FILTRO AR MOTOR OLEO RESERVATORIO 1.946,00
TOTAL 1.946,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.946,00