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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POLIA DUCATO MASTER IPS 4D56 93,70 93,70
1.00 CORREIA AR DUCATO MASTER IPS 4D56 69,75 69,75
1.00 KIT COIFA DUCATO MASTER IPS 4D56 94,70 94,70
2.00 DISCO DE FREIO DUCATO MASTER IPS 4D56 219,00 438,00
1.00 JG PASTILHAS DUCATO MASTER IPS 4D56 217,65 217,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 POLIA DUCATO MASTER IPS 4D56 CORREIA AR DUCATO MASTER IPS 4D56 KIT COIFA DUCATO MASTER IPS 4D56 DISCO DE FREIO DUCATO MASTER IPS 4D56 JG PASTILHAS DUCATO MASTER IPS 4D56 913,80
05/02/2026 POLIA DUCATO MASTER IPS 4D56 CORREIA AR DUCATO MASTER IPS 4D56 KIT COIFA DUCATO MASTER IPS 4D56 DISCO DE FREIO DUCATO MASTER IPS 4D56 JG PASTILHAS DUCATO MASTER IPS 4D56 913,80
11/02/2026 Pagamento de Empenho 874/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 913,80
TOTAL 913,80 913,80 913,80
SALDO A PAGAR 0,00