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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 881 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DIESEL AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 410,00 410,00
1.00 FILTRO OLEO AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 103,00 103,00
12.00 OLEO MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 62,00 744,00
1.00 FILTRO AR MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 93,70 93,70
1.00 FILTRO AR GABINA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 FILTRO DIESEL AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO OLEO AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 OLEO MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO AR MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO AR GABINA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 1.400,70
05/02/2026 FILTRO DIESEL AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO OLEO AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 OLEO MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO AR MOTOR AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 FILTRO AR GABINA AMBULANCIA SPRINTER IYX-6I23 1.400,70
11/02/2026 Pagamento de Empenho 881/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.400,70
TOTAL 1.400,70 1.400,70 1.400,70
SALDO A PAGAR 0,00