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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 897 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 30,00 30,00
3.00 PARAFUSO 08 MM PHILIPS 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO PARAFUSO 08 MM PHILIPS 36,00
05/02/2026 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO PARAFUSO 08 MM PHILIPS 36,00
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 897/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 36,00
TOTAL 36,00 36,00 36,00
SALDO A PAGAR 0,00