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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 899 Data de lançamento: 03/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAPA 3/8 15,00 45,00
2.00 CONEXÃO FJ 08-08 20,00 40,00
1.00 CONEXÃO FJ90 08-08 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2026 CAPA 3/8 CONEXÃO FJ 08-08 CONEXÃO FJ90 08-08 110,00
05/02/2026 CAPA 3/8 CONEXÃO FJ 08-08 CONEXÃO FJ90 08-08 110,00
11/02/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 899/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00