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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: COOPERATIVA A UM

Dados do Empenho
Número do empenho: 924 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CIMENTO - 50KG 45,90 137,70
1.00 AREIA MÉDIA - 1350kg 318,01 318,01
25.29 PISO - CEJATEL 53XX53 SAVANA MARROM 29,40 743,53
10.00 ARGAMASSA - VOTORAM 27,90 279,00
4.00 REJUNTE P/ PISOS. - MARROM 6,40 25,60
1.00 ESPACADOR P/PISO - 3MM C/100 VERMELHO 6,20 6,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 CIMENTO - 50KG AREIA MÉDIA - 1350kg PISO - CEJATEL 53XX53 SAVANA MARROM ARGAMASSA - VOTORAM REJUNTE P/ PISOS. - MARROM ESPACADOR P/PISO - 3MM C/100 VERMELHO 1.510,04
11/02/2026 CIMENTO - 50KG AREIA MÉDIA - 1350kg PISO - CEJATEL 53XX53 SAVANA MARROM ARGAMASSA - VOTORAM REJUNTE P/ PISOS. - MARROM ESPACADOR P/PISO - 3MM C/100 VERMELHO 1.510,04
TOTAL 1.510,04 1.510,04 0,00
SALDO A PAGAR 1.510,04

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/02/2026 18,12 793/2026 A Lançar
TOTAL   18,12