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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 985 Data de lançamento: 05/02/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FUSIVEL 2,57 5,14
2.00 FIO ELÉTRICO 2X1,5 9,68 19,36
2.00 PALHETA DO LIMPADOR 134,33 268,66
10.00 REBITE POP 4.8X12.7 PRETO 0,55 5,50
1.00 FAROL DIANTEIRO 540,34 540,34
1.00 FAROL VOLARE 445,80 445,80
1.00 LANTERNA LATERAL 33,14 33,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2026 FUSIVEL FIO ELÉTRICO 2X1,5 PALHETA DO LIMPADOR REBITE POP 4.8X12.7 PRETO FAROL DIANTEIRO FAROL VOLARE LANTERNA LATERAL 1.317,94
09/02/2026 FUSIVEL FIO ELÉTRICO 2X1,5 PALHETA DO LIMPADOR REBITE POP 4.8X12.7 PRETO FAROL DIANTEIRO FAROL VOLARE LANTERNA LATERAL 1.317,94
TOTAL 1.317,94 1.317,94 0,00
SALDO A PAGAR 1.317,94

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/02/2026 15,81 768/2026 A Lançar
TOTAL   15,81