| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
| Número do empenho: | 993 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG | 200,00 | ||
| 12/02/2026 | LUBRIFICAÇÃO RETRO XCMG | 200,00 | ||
| 12/02/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 993/2026, 2364 - NAIR MARIA PANISSI | 8,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 993/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 192,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/02/2026 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |