Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
8404 |
08/10/2025 |
DANRLEI CAMINSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8405 |
08/10/2025 |
TALIS CAMINSKI 03856093028 |
3.755,00 |
3.755,00 |
0,00 |
8408 |
08/10/2025 |
JAQUELINE PERETTO |
3.904,00 |
0,00 |
0,00 |
8409 |
08/10/2025 |
DN PNEUS LTDA |
3.096,00 |
0,00 |
0,00 |
8410 |
08/10/2025 |
DN PNEUS LTDA |
3.096,00 |
0,00 |
0,00 |
8458 |
09/10/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
8.226,32 |
8.226,32 |
8.226,32 |
8503 |
13/10/2025 |
58.179.386 SANDRO ROBERTO ALVES CREMA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
8504 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
8505 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
8506 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
8507 |
13/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
8508 |
13/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
162,48 |
0,00 |
0,00 |
8515 |
13/10/2025 |
SETE CONSTRUÇÕES EIRELI |
41.344,27 |
0,00 |
0,00 |
8538 |
14/10/2025 |
REFRIGERACAO ARIOTTI LTDA |
130,00 |
0,00 |
0,00 |
8542 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
56,84 |
56,84 |
0,00 |
8543 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
243,72 |
243,72 |
8,70 |
8544 |
14/10/2025 |
VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
80,51 |
80,51 |
0,00 |
8555 |
14/10/2025 |
PAMELA DOS SANTOS SANCHES 03713979014 |
700,00 |
0,00 |
0,00 |
8557 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
8559 |
14/10/2025 |
VANESSA BALEM |
80,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
70.755,14 |
15.362,39 |
11.235,02 |