Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4636 |
25/07/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
114,92 |
114,92 |
114,92 |
5650 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
529,05 |
529,05 |
529,05 |
5651 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
204,09 |
204,09 |
204,09 |
5652 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
31,95 |
31,95 |
31,95 |
5653 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
5654 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
103,44 |
103,44 |
103,44 |
5655 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
21,83 |
21,83 |
21,83 |
5656 |
27/08/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
106,08 |
106,08 |
106,08 |
6431 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
23,89 |
23,89 |
23,89 |
6432 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
22,48 |
22,48 |
22,48 |
6433 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
6434 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
54,56 |
54,56 |
54,56 |
6435 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
208,12 |
208,12 |
208,12 |
6436 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
114,92 |
114,92 |
114,92 |
6437 |
27/09/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
535,80 |
535,80 |
535,80 |
7105 |
31/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
121,88 |
121,88 |
121,88 |
7106 |
31/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
560,70 |
560,70 |
560,70 |
7107 |
31/10/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
51,81 |
51,81 |
51,81 |
7108 |
31/10/2018 |
Servicos de Transportes |
64,85 |
64,85 |
64,85 |
7109 |
31/10/2018 |
Servicos de Transportes |
30,58 |
30,58 |
30,58 |
Sub-total |
3.087,91 |
3.087,91 |
3.087,91 |