Exercício: 2018 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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314 | 15/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 258,84 | 258,84 | 258,84 |
315 | 15/01/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 131,97 | 131,97 | 131,97 |
837 | 20/02/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 239,01 | 239,01 | 239,01 |
1404 | 09/03/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 251,33 | 251,33 | 251,33 |
2212 | 16/04/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 179,13 | 179,13 | 179,13 |
2220 | 16/04/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 283,98 | 283,98 | 283,98 |
2289 | 18/04/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 8,92 | 8,92 | 8,92 |
2919 | 10/05/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 290,32 | 290,32 | 290,32 |
3071 | 21/05/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 69,18 | 69,18 | 69,18 |
3649 | 11/06/2018 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 293,31 | 293,31 | 293,31 |
Sub-total | 2.005,99 | 2.005,99 | 2.005,99 |
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