Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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6955 | 25/10/2018 | Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude | 642,63 | 642,63 | 642,63 |
6956 | 25/10/2018 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 10.147,73 | 10.147,73 | 10.147,73 |
6957 | 25/10/2018 | Adicional de Insalubridade | 2.089,08 | 2.089,08 | 2.089,08 |
6958 | 25/10/2018 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.266,35 | 2.266,35 | 2.266,35 |
6960 | 25/10/2018 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 533,57 | 533,57 | 533,57 |
6961 | 25/10/2018 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 352,34 | 352,34 | 352,34 |
6963 | 25/10/2018 | Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude | 5.318,72 | 5.318,72 | 5.318,72 |
6964 | 25/10/2018 | Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude | 1.081,78 | 1.081,78 | 1.081,78 |
6966 | 25/10/2018 | Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude | 1.611,09 | 1.611,09 | 1.611,09 |
6967 | 25/10/2018 | Contratacao p/Tempo Det.Prof.da Saude | 8.055,48 | 8.055,48 | 8.055,48 |
Sub-total | 32.098,77 | 32.098,77 | 32.098,77 |
Primeiro < 159 160 161 162 163 164 165 166 167 > Último |